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合肥市委組織部2022年度一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

發(fā)布日期:2023-09-26信息來源:市委組織部 字體:【   【責任編輯:袁安位】

一、2022年度一般公共預算及政府性基金財政撥款三公經(jīng)費支出決算表

編制部門:中共合肥市委組織部                                                                 金額單位:萬元

 

項目

預算數(shù)

決算數(shù)

合計

一般公共預算

政府性基金

合計

一般公共預算

政府性基金

因公出國(境)費

0

0

0

0

0

0

公務接待費

1.08

1.08

0

1.08

1.08

0

公務用車購置及運行費

4.66

4.66

0

4.66

4.66

0

其中:公務用車運行維護費

4.66

4.66

0

4.66

4.66

0

公務用車購置費

0

0

0

0

0

0

       總計

5.74

5.74

0

5.74

5.74

0

二、2022年度一般公共預算及政府性基金財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預算及政府性基金財政撥款三公經(jīng)費支出決算總體情況說明。

2022年度一般公共預算及政府性基金財政撥款三公經(jīng)費支出預算為 5.74萬元,支出決算為5.74萬元,完成預算的100%;較上年減少0.68萬元,下降10.59%。決算數(shù)與預算數(shù)持平的主要原因是預算數(shù)為按規(guī)定程序調(diào)整后的全年預算數(shù)。決算數(shù)較上年減少的主要原因是預算數(shù)為按規(guī)定程序調(diào)整后的全年預算數(shù)。為全面反映三公經(jīng)費支出,本次公布的三公經(jīng)費決算為部門匯總數(shù),包含單位本級和所屬單位。

(二)一般公共預算及政府性基金財政撥款三公經(jīng)費支出決算具體情況說明。

2022年度一般公共預算及政府性基金財政撥款三公經(jīng)費支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出決算1.08萬元,占18.82%;公務用車購置及運行維護費支出決算4.66萬元,占81.18%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的100%與上年持平。決算數(shù)與預算數(shù)持平的主要原因是2022年度未安排因公出國(境)事項。決算數(shù)與上年持平的主要原因是2021年度、2022年度均未安排因公出國(境)事項。主要用于經(jīng)市外辦批準的因公臨時出國(境)交流合作、專題研修等外事活動支出。經(jīng)費使用根據(jù)市外辦批準的因公臨時出國()計劃,嚴格執(zhí)行《合肥市市直黨政機關(guān)因公臨時出國經(jīng)費管理辦法》(合政辦〔20148號)、《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)〈安徽省省直黨政機關(guān)因公短期出國培訓費用管理辦法〉的通知》(合財行〔2014944號)等相關(guān)規(guī)定。2022年,參加(組織)因公出國(境)團組0個,0人次。

2.公務接待費預算為1.08萬元,支出決算為1.08萬元,完成預算的100%;較上年減少0.64萬元,下降37.21%。決算數(shù)與預算數(shù)持平的主要原因是預算數(shù)為按規(guī)定程序調(diào)整后的全年預算數(shù)。決算數(shù)較上年減少的主要原因是接待批次和接待人次減少。主要用于經(jīng)審批的接待活動支出。經(jīng)費使用嚴格執(zhí)行《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》、《合肥市市直機關(guān)公務接待費管理暫行辦法》(合財行〔201564號)等相關(guān)規(guī)定。2022年,國內(nèi)公務接待共7批,47人次(其中:外事接待共0批,0人次)(不包括陪同人員)。

3.公務用車購置及運行維護費預算為4.66萬元,支出決算為4.66萬元,完成預算的100%;較上年減少0.04萬元,下降0.85%。決算數(shù)與預算數(shù)持平的主要原因是預算數(shù)為按規(guī)定程序調(diào)整后的全年預算數(shù)。決算數(shù)較上年減少的主要原因是堅持厲行節(jié)約,加強和規(guī)范公務用車使用管理。經(jīng)費使用嚴格按照省市公務用車配備管理相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。其中:

公務用車購置費預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的100%與上年持平。決算數(shù)與預算數(shù)持平的主要原因是2022年度未安排公務用車購置。決算數(shù)與上年持平的主要原因是2021年度、2022年度均未安排公務用車購置。主要用于公務用車購置。2022年,購置車輛0輛。

公務用車運行維護費預算為4.66萬元,支出決算為4.66萬元,完成預算的100%;較上年減少0.04萬元,下降0.85%。決算數(shù)與預算數(shù)持平的主要原因是預算數(shù)為按規(guī)定程序調(diào)整后的全年預算數(shù)。決算數(shù)較上年減少的主要原因是堅持厲行節(jié)約,加強和規(guī)范公務用車使用管理。公務用車運行維護費,包括車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出,主要用于車輛的燃料費、維修費、過路過橋費等。截至20221231日,市委組織部機關(guān)及1個下屬單位一般公共預算及政府性基金財政撥款開支的公務用車保有數(shù)為4輛。